ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GÖRÜŞÜLDÜ
İl Müdür Yardımcısının başkanlığında yapılan toplantıya, şube müdürleri ve iç kontrol birimi personeli katıldı. Toplantıda, 2025 yılı çalışma dönemi öncesinde kurumsal faaliyetlerin güvenli, verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesine yönelik risk unsurları ayrıntılı olarak ele alındı. Kurumun iç kontrol sistemi kapsamında mevcut süreçlerde karşılaşılabilecek mali, idari ve operasyonel risklerin yanı sıra mevzuat değişikliklerinden kaynaklanabilecek olası sorunlar da değerlendirildi.
DÜZENLİ ARALIKLARLA YAPILACAK
Katılımcılar, belirlenen risklerin minimize edilmesi ve yönetilebilir hale getirilmesi için uygulanabilecek stratejiler üzerine görüş alışverişinde bulundu. Özellikle kurum içi koordinasyonun güçlendirilmesi, görev tanımlarının netleştirilmesi, iç denetim faaliyetlerinin düzenli aralıklarla yapılması ve çalışan farkındalığının artırılması gibi konular üzerinde duruldu.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN ÖNEMLİ
Toplantının sonunda, tespit edilen risklerin izlenmesi ve kontrol edilmesine yönelik eylem planı oluşturulmasına karar verildi. İl Müdürlüğü yetkilileri, iç kontrol ve risk yönetimi çalışmalarının kurumsal başarı ve sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, bu kapsamda yürütülecek faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade ettiler.